验资报告多少钱

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内部审计是指,由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。内部审计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能,不承担其他经营管理工作。它直接隶属于部门、单位高管理当局,并在部门、单位内部保持组织上的独立地位,在行使审计监督职责和权,内部各级组织不得干预。但是,内部审计机构终属部门、单位,其独立性不及外部审计;它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用,在社会上不起公证作用。




出具验资报告

检查验证工作结束后,注册会计师根据取得的资料证据和验资记录,编写验资报告。其一般要求如下:

(1)验资报告要分别主次,客观、公正和实事求是地编写,并求委托人的意见。如委托人提出的意见是合理的,应当予以接受。如对验资问题,双方不能取得一致意见,注册会计师应根据需要调整事项的性质和重要程度,确定是否在验资报告中说明。验资报告经注册会计师签署后直接发送委托人。

(2)注册会计师遇到下列情况之一时,可拒绝出具验资报告:企业以、变造以及故意毁灭凭证、帐目、报表、证明文件等手段隐瞒实际情况,弄虚作假,验资报告多少钱,对验资结论构成影响的;企业对应当进行检查的项目,不提供合作,甚至阻挠检查的;企业坚持让注册会计师作不实或不当证明的。

(3)经验资后,如企业帐簿中实收资本科目所反映的金额同验资报告不符时,平阴验资报告,应进行帐面调整。

(4)验资报告应由企业报送原审批机关和工商行政管理机关、主管财政机关。合营企业、合作企业还要根据验资报告填写出资证明书,发给投资者各方。





、事业单位审计

对行政事业单位审计监督是《审计法》赋予审计机关的重要职责。近年来,通过对行政事业单位的监督,验资报告,有效促进了行政事业单位的财政、财务收支行为日 趋规范。行政事业单位审计对行政机关和公益事业单位的 财务收支活动及其会计资料的真实性、正确性、合法性和合理性以 及管理活动的绩效所进行的审计,以确定其财政、财务收支的真实性、合法性,促进其加强管理,规范经济活动。行政事业单位审计主要以审计机关为主体。






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